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固定资产当月没有发票怎么入账?

编辑:唐山恒企会计培训学校时间:2019-05-01

答:发票本月不能到的话,付款的分录还是先做:

借:应付账款

贷:银行存款

同时根据产品的入库单和收据暂估入账:

借:固定资产

贷:应付账款 注意此处的应付账款不包含增值税额

等收到发票时红字冲销上面分录同时做正确的分录:

借:固定资产

应交税费---应缴增值税进项

贷:应付账款

如果暂估的固定资产金额与发票金额一致,那么也可以不冲销暂估金额而补记一笔税款的金额:

借:应交税费---应缴增值税进项

贷:应付账款

次月计提折旧


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