固定资产当月没有发票怎么入账?
编辑:唐山恒企会计培训学校时间:2019-05-01
答:发票本月不能到的话,付款的分录还是先做:
借:应付账款
贷:银行存款
同时根据产品的入库单和收据暂估入账:
借:固定资产
贷:应付账款 注意此处的应付账款不包含增值税额
等收到发票时红字冲销上面分录同时做正确的分录:
借:固定资产
应交税费---应缴增值税进项
贷:应付账款
如果暂估的固定资产金额与发票金额一致,那么也可以不冲销暂估金额而补记一笔税款的金额:
借:应交税费---应缴增值税进项
贷:应付账款
次月计提折旧

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